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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-15 19:32

你好,正確的分錄應當是?

學徒 追問

2019-01-16 08:25

預付賬款~公司減少了,在途物資減少了,庫存商品沒有增加和減少,現(xiàn)在知道預付賬款科目余額不對,是錯的

鄒老師 解答

2019-01-16 08:27

你好,在這兩筆分錄之前,沒有做預付賬款分錄? 
借;預付賬款    貸;銀行存款  1000

學徒 追問

2019-01-16 08:28

2.在途物資減少,應該是庫存商品增加入庫,在做結(jié)轉(zhuǎn)成本,商品減少 1.在途物資增加,應該是庫存商品減少, 他這是資金預付賬款減少,成本增加,沒有庫存商品

鄒老師 解答

2019-01-16 08:36

你好,你第一個業(yè)務(wù)是不是描述錯誤了(在途物資增加,應該是庫存商品減少),應當是庫存商品增加,預付賬款減少才是啊,怎么會沒有庫存,直接就計入了主營業(yè)務(wù)成本? 
第二筆調(diào)整分錄是借;庫存商品    貸;主營業(yè)務(wù)成本,在實際銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)到成本

學徒 追問

2019-01-16 08:53

已經(jīng)跨年了,不想牽扯成本,不想沖之前的成本,做預付賬款增加,庫存商品減少,這個分錄合適不

鄒老師 解答

2019-01-16 08:54

你好,其實之前只是在途物資科目錯誤了,應當換成庫存商品就是了,并不涉及預付賬款調(diào)整啊

學徒 追問

2019-01-16 09:02

老師,你看下這圖

鄒老師 解答

2019-01-16 09:03

你好,根據(jù)你提供的圖片 
第一個分錄借方換成庫存商品 
你這個購進的貨物有對外銷售嗎?

學徒 追問

2019-01-16 09:14

這個是之前暫估入賬的,沒有發(fā)票,不能入庫存商品

鄒老師 解答

2019-01-16 09:15

你好,暫估入庫分錄應當是這樣做啊 
借;庫存商品   貸;應付賬款——暫估  
暫估沒有發(fā)票,是可以計入庫存商品科目核算的

學徒 追問

2019-01-16 09:35

剛剛那個會計分錄是沒有發(fā)票依據(jù),預付賬款減少,成本增加,明明就是預付賬款沖的成本,實際成本增加,應該是庫存商品減少,

學徒 追問

2019-01-16 09:36

現(xiàn)在調(diào)過來庫存商品減少,預付賬款增加,可以不

學徒 追問

2019-01-16 09:40

借:在途物資1  貸預付賬款1 
紅沖后,貸方修改為庫存商品,對吧,老師

鄒老師 解答

2019-01-16 09:46

你好,你可以把之前的分錄全部沖銷,然后做一筆正確的分錄

上傳圖片 ?
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你好,正確的分錄應當是?
2019-01-15 19:32:02
您好,是的,收入紅字沖回,銷項稅也要紅字沖回
2021-06-10 19:20:12
你好,這個選擇A庫存商品
2020-07-09 18:45:02
商品零售企業(yè)對商品一般采用(售價金額核算法)核算。
2021-08-18 09:42:41
您好,沒有暫估成本如何做,一般是借:工程施工-合同成本,貸:(應付賬款),月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:工程施工-合同成本 。下個月有票了,直接紅沖暫估的那個分錄,再按正確的做分錄即可。有個客戶上個月在外地交增值稅時把所得稅也交了,回到企業(yè)地再申報就行。
2017-02-04 21:29:33
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