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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-15 16:20

你好 先按你的錯誤稅率的發(fā)票來報 次月然后紅沖 在開票  是的

珊瑚 追問

2019-01-15 16:26

那先申報無票收入?然后把上月錯的紅沖?再開正確的?那現(xiàn)在不申報無票收入,直接在開票那攔把稅額強行手工填,應申報不過去

meizi老師 解答

2019-01-15 16:35

你好 是的 先開票了就先開票收入了 你都開票了就不叫無票收入了  然后次月開紅字發(fā)票沖 然后再開正確的  看下附件報不過去的話只有找稅局看是否現(xiàn)場去報稅了

珊瑚 追問

2019-01-15 16:45

稅盤無稅額應報不過

meizi老師 解答

2019-01-15 16:49

你好 問下你稅局 應該要去現(xiàn)場報

珊瑚 追問

2019-01-15 18:12

到稅局報了稅,但是再沖紅那張無稅率的票,再開一張不是又要再交稅?怎么處理?

meizi老師 解答

2019-01-15 18:15

你好  你這個就要問清楚稅局了 你只要一次稅 看怎么報

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相關(guān)問題討論
無票收入填寫負數(shù) 然后填寫開具發(fā)票的金額稅額
2019-08-28 14:06:59
你好 那你這個? 無票收入? 調(diào)整的部分 你是掛了應收賬款? ? ?做了增值稅的部分嗎? ? 怎么掛科目的?
2021-04-25 12:34:20
填在免稅收入那里吧
2018-05-09 21:00:52
你好 先按你的錯誤稅率的發(fā)票來報 次月然后紅沖 在開票 是的
2019-01-15 16:20:33
你好,專票17萬在第一欄和第二欄里面填寫26萬,在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應納稅減征額和減免表里面填寫, 如果這個17萬1萬還有25萬是不含稅的銷售額。
2021-07-06 16:36:54
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