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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-15 15:51

你好,不是的,附加稅的免抵稅額是出口企業(yè)根據(jù)增值稅申報表的免抵稅額填寫的

。 追問

2019-01-15 15:54

老師,那我的附加稅應(yīng)該怎么填呢?

鄒老師 解答

2019-01-15 15:55

你好,根據(jù)你增值稅申報表,在附加稅一般計稅欄次按0填寫

。 追問

2019-01-15 16:00

那后面免抵稅額就不填么

鄒老師 解答

2019-01-15 16:01

你好,是的,如果不是出口企業(yè)有免抵稅額就不需要填寫這里的

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你好,不是的,附加稅的免抵稅額是出口企業(yè)根據(jù)增值稅申報表的免抵稅額填寫的
2019-01-15 15:51:17
你好同學(xué),免抵稅額是出口抵內(nèi)稅的增值稅,是要做為城建稅的計稅依據(jù)的,留抵稅額是指進項稅留抵,不需要作為城建稅計稅依據(jù)
2021-10-18 16:54:34
你好!免了增值稅就應(yīng)該免城建稅啊。
2018-05-10 16:53:16
你好,需要填寫在免抵額那里,應(yīng)該不妨礙繳稅,你看看
2019-03-07 14:16:13
你好!不用交,《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務(wù)費全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49
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