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送心意

一冉老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-15 11:37

增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

獵空 追問(wèn)

2019-01-15 11:48

老師,我這筆稅款是已經(jīng)交了的,現(xiàn)在要退的,還做未交增值稅?

一冉老師 解答

2019-01-15 20:27

增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。稅局應(yīng)該是不會(huì)退款給你

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退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制: 1、增值稅專用發(fā)票的填制:如果客戶索要商品退貨,則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容:增值稅專用發(fā)票號(hào)碼,商品退貨時(shí)間,商品名稱,商品規(guī)格,商品數(shù)量,商品單位,稅率,金額,稅額,填開票人,收票人等 2、記賬憑證的填制:填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):分錄日期,貸方科目,借方科目,在貸方科目中填制退貨時(shí)間,貨物總金額,稅金等內(nèi)容;在借方科目中填制應(yīng)付賬款,應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制:在增值稅申報(bào)表中,應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號(hào)碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容,并且要核對(duì)好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí):重要的是要充分考慮各方面因素,以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤,出現(xiàn)稅收等問(wèn)題。因此,應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度,確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表,以確保正確的納稅義務(wù)。
2023-02-26 13:00:19
增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-01-15 11:37:28
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,你之前那個(gè)咋做的?
2020-03-04 16:32:02
您好!正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來(lái)后你寫一個(gè)情況說(shuō)明就好了
2019-04-12 13:09:06
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