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送心意

小黎老師

職稱中級會計(jì)師

2019-01-15 11:22

你好,增值稅報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)不對,需要核對后重新申報(bào)

最初 追問

2019-01-15 13:40

增值稅那個表兒已經(jīng)提上去了,那個狀態(tài)是申報(bào)中,然后那個我提交這個。附加稅的時候,他又提醒。這幾句話。然后那個還有企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅也已經(jīng)就是提上去了,但是狀態(tài)是未申報(bào)狀態(tài),我在申報(bào)的時候,他就那個說你重復(fù)申報(bào)。這個是怎么回事呢

小黎老師 解答

2019-01-15 14:51

您好,這種情況是系統(tǒng)反饋有點(diǎn)混亂,稍后再試,我昨天也是。是系統(tǒng)太繁忙了

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你好,增值稅報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)不對,需要核對后重新申報(bào)
2019-01-15 11:22:32
這應(yīng)該是去年四季度形成的,在本期實(shí)際抵減額也填上這個數(shù)就可以了
2021-04-08 17:54:42
就是你現(xiàn)在申報(bào),已經(jīng)超過了正常的申報(bào)期,會產(chǎn)生滯納金
2019-09-25 15:26:10
同學(xué)你好 就是讓你補(bǔ)交或退多交的
2023-07-14 14:01:22
您好 應(yīng)該是收到銀行存款利息 沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用
2020-09-28 21:11:49
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