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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-15 09:53

需要年末將計(jì)提工資的費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。

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需要年末將計(jì)提工資的費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。
2019-01-15 09:53:19
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目和稅金,最終還要將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤期末
2018-02-28 08:24:47
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 借;生產(chǎn)成本等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-08-07 10:59:02
你好,工資是需要按月計(jì)提,然后按月做結(jié)轉(zhuǎn)處理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 沒有付的繼續(xù)掛賬不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-12 10:13:08
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