你好,我購(gòu)買一輛10.75的新車,裸車價(jià)9萬(wàn)4,有一臺(tái)舊車 問(wèn)
同學(xué),你好 你實(shí)際支付多少金額? 答
我是生產(chǎn)出口企業(yè),出口退稅率均是13%。本月開出普 問(wèn)
增值稅用報(bào)填寫要點(diǎn) 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元,第 11 欄“銷項(xiàng)稅 額”不填出口對(duì)應(yīng)稅額。 減免稅明細(xì)表:“免稅項(xiàng)目”選出口免稅代碼,填銷售額1562295.52元,無(wú)扣除項(xiàng)則填0。 附列資料(一):免稅-開具其他發(fā)票”欄填1562295.52元。 附列資料(二):用于免稅出口的進(jìn)項(xiàng)稅,填第 14 欄“免稅項(xiàng)目用”做轉(zhuǎn)出, 生產(chǎn)離線版操作 明細(xì)錄入:進(jìn)入“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”,分別填自產(chǎn)、外購(gòu)貨物信息(發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、商品信息等) 區(qū)分自產(chǎn)/外購(gòu)標(biāo)識(shí) 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與校驗(yàn):關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù),系統(tǒng)校驗(yàn)后生成申報(bào)數(shù)據(jù),上傳稅務(wù)局, 答
公司要注銷,針對(duì)收到發(fā)票,未付款的,怎么做賬呢 問(wèn)
不需要付款的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,這題的稀釋每股收益為什么要加債券的資本成 問(wèn)
同學(xué)你好,這里加回來(lái)的不是債券的資本成本,是少付出去的可轉(zhuǎn)債的稅后利息部分 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么 問(wèn)
您好,是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎,還是 答

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅個(gè)人所得稅申報(bào)表,怎么申報(bào)收入的它增值稅是定期定額的請(qǐng)看圖這0申報(bào),還是按它每月核實(shí)收入申報(bào)
答: 你好,收入申報(bào)18217.42
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)的問(wèn)題。個(gè)體工商戶2018年是核定征收個(gè)人所得稅按月申報(bào)26000的核定收入,稅率0.5%.2018年我在國(guó)稅代開發(fā)票150000元,交了增值稅和附加稅,沒(méi)有收個(gè)人所得稅。2019年1月申報(bào)期間國(guó)稅系統(tǒng)自動(dòng)幫我按核定收入26000申報(bào)了個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。這種情況下,需要修改申報(bào)嗎?實(shí)際的收入是15萬(wàn),大于核定收入。
答: 你好。同學(xué)。不用修改,按核定金額申報(bào)就是了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問(wèn)一下就是說(shuō)核定征收的話核定征收的話,我們每個(gè)月用申報(bào)按照就是說(shuō)就是我們有一個(gè)稅種核定稅種核定書上它上面寫著有增值稅個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,這些東西還是暗器來(lái)申報(bào)是自己手動(dòng)申報(bào)還是就是說(shuō)系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。
答: 你好!是自己填表申報(bào)了

