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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-14 16:38

18年1月賬務(wù)調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)增稅-進項稅額轉(zhuǎn)出金額借方:52959.73元。請問此進項稅額轉(zhuǎn)出,在月底應(yīng)如何處理。謝謝!

小黎老師 解答

2019-01-15 09:44

你好,進項稅額留底不需要做進項轉(zhuǎn)出處理

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你好,有多交需要做這個分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2017-09-30 14:34:43
18年1月賬務(wù)調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)增稅-進項稅額轉(zhuǎn)出金額借方:52959.73元。請問此進項稅額轉(zhuǎn)出,在月底應(yīng)如何處理。謝謝!
2019-01-14 16:38:35
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
第一個對的 第二個預(yù)繳抵扣未繳增值稅。
2019-12-30 10:33:28
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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