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送心意

陽(yáng)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 15:53

你好,你是說(shuō)季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)對(duì)嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-14 15:59

對(duì)的

陽(yáng)老師 解答

2019-01-14 16:00

你好,填寫免稅收入那一欄次

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-14 16:09

只填那一欄嘛?

陽(yáng)老師 解答

2019-01-14 16:10

你好,對(duì)只填寫那一欄次就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-14 16:11

填寫了提交了系統(tǒng)顯示比對(duì)異常

陽(yáng)老師 解答

2019-01-14 16:13

你好,你看你稅控盤抄稅沒(méi)有?

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-14 16:25

抄稅了的,就只填寫10欄嘛

陽(yáng)老師 解答

2019-01-14 16:26

你好,免稅那一欄次,填不含稅的總收入

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你好,你是說(shuō)季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)對(duì)嗎?
2019-01-14 15:53:58
您好,銷售額就填在其他免稅欄次
2020-07-11 16:28:21
1、納稅人,在購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期,憑取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購(gòu)發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人,在一般納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購(gòu)專用發(fā)票需要認(rèn)證,認(rèn)證后填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第35欄“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書比對(duì)相符后,填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)報(bào)表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會(huì)計(jì)分錄? 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-08 19:22:03
你好,領(lǐng)申報(bào)的填寫零保存提交就可以了。
2021-10-13 10:13:16
你們是不是因?yàn)槭嵌~征稅的,不存在免稅
2019-07-13 12:50:05
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