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送心意

瑜老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2019-01-14 16:12

2018年12月的發(fā)票12月掛賬未認證,在2019年1月認證可以的

小橋 追問

2019-01-14 16:20

12月報稅,這個進項稅和賬上12月剛好少了這個進項稅

瑜老師 解答

2019-01-14 16:23

你沒做賬 賬上肯定是沒有體現(xiàn)的

小橋 追問

2019-01-14 16:34

賬上12月已把稅掛上了

瑜老師 解答

2019-01-14 16:37

你沒認證就不需要掛賬的

小橋 追問

2019-01-14 16:39

現(xiàn)在是12月已經(jīng)掛賬了,發(fā)票沒認證,現(xiàn)在有什么好的處方法

瑜老師 解答

2019-01-14 16:42

在進項稅額那里增加 待抵扣進項稅 以便區(qū)分

小橋 追問

2019-01-14 16:52

賬已經(jīng)沒發(fā)改了

小橋 追問

2019-01-14 16:53

現(xiàn)在報稅沒認證,可不可以2018年12月先抵扣,到2019年1月在認證就可以

瑜老師 解答

2019-01-14 16:59

抵扣就是認證 只有認證了才能抵扣的

小橋 追問

2019-01-14 17:05

沒認證,我采集發(fā)票時自己錄入沒認證發(fā)票采集進去,也抵扣不了嗎?

瑜老師 解答

2019-01-15 15:32

是的,沒認證的是不能抵扣的

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2018年12月的發(fā)票12月掛賬未認證,在2019年1月認證可以的
2019-01-14 16:12:59
可以的,可以1月認證的
2019-01-05 12:34:25
你好,可以的,稅金先做應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――待認證進項稅額
2019-01-06 13:46:07
可以的??梢钥缒暾J證。360日之內(nèi)都可以
2018-12-27 10:22:53
同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費用不屬于本期的費用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費用、銷售費用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
2019-01-05 14:15:03
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