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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 15:24

你好,申報(bào)企業(yè)所得稅的表應(yīng)該是本年累計(jì)金額。

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2019-01-14 15:25

因?yàn)榍叭臼菦](méi)有利潤(rùn)對(duì)不對(duì)?

月月老師 解答

2019-01-14 15:27

你好,不是的,申報(bào)第四季度的所得稅項(xiàng)目就是填全年的。

一縷清風(fēng) 追問(wèn)

2019-01-14 15:27

好的

月月老師 解答

2019-01-14 15:32

你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,申報(bào)企業(yè)所得稅的表應(yīng)該是本年累計(jì)金額。
2019-01-14 15:24:05
這個(gè)是填寫全年的數(shù)據(jù),就是企業(yè)所得稅現(xiàn)在沒(méi)有填寫季度數(shù)了,直接填寫本年累計(jì)數(shù)據(jù)。就不用交稅。
2020-01-09 20:57:23
你好,全年度是虧損,但是第四季度有贏利,按12月份利潤(rùn)表的 本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額就是了 是計(jì)算全年度的盈虧來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅,這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的
2020-01-08 17:19:45
你好,是1萬(wàn)
2017-01-03 14:14:18
如果您當(dāng)?shù)囟惥衷谏陥?bào)系統(tǒng)中允許彌補(bǔ)以前年度虧損的話,彌補(bǔ)的是2017年所得稅匯算清繳后的虧損,而不一定是2017年4季度的虧損。要看您第一季度預(yù)繳申報(bào)表中的彌補(bǔ)虧損欄是否是灰色的,如果是灰色的,那么是稅局不允許彌補(bǔ)了。
2018-06-26 09:06:53
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