
上個(gè)月由于有一份紅字發(fā)票沖紅,再開藍(lán)字,造成本月有多扣稅,應(yīng)繳稅款為負(fù),那樣還要不要申報(bào)附加稅?
答: 你好 附加稅以增值稅為基數(shù)申報(bào) 沒有增值稅就不需要繳納附加稅 零申報(bào)就可以
上月開出過發(fā)票,本月開紅字發(fā)票沖銷,上月已經(jīng)由銀行代繳的增值稅和附加怎么辦,會(huì)退回嗎?紅字發(fā)票和計(jì)提的附加稅的分錄應(yīng)該怎么寫
答: 不退回 根據(jù)紅字發(fā)票沖減當(dāng)時(shí)的藍(lán)字分錄 附加稅按交的增值稅計(jì)提 計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2021年12月份開的正數(shù)發(fā)票,2022年開的負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬的時(shí)候先做的正數(shù)發(fā)票的帳,后面附相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在要做負(fù)數(shù)發(fā)票的帳,后面附的發(fā)票是只附負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了嗎 紅沖走損益科目分錄怎么寫 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 沖回成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)這么走不行嗎
答: 可以的,可以這么做的。

