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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-14 13:59

借:主營業(yè)務(wù)成本    紅字 
貸:應(yīng)付賬款   紅字

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相關(guān)問題討論
借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字
2019-01-14 13:59:06
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-11 09:55:00
那就是原來的分錄做負(fù)數(shù)
2019-01-13 11:41:32
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-31 09:00:04
補(bǔ)了企業(yè)所得稅,不用轉(zhuǎn)出成本了。直接這樣補(bǔ)交稅款就可以了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-01 09:56:11
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