
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),所的稅減半,所得稅季報(bào)需要填寫(xiě)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表嗎?以前年度虧損,本年盈利
答: 你好,需要的填寫(xiě)的哦
老師,你好:我有三個(gè)問(wèn)題,需要麻煩老師盡快解答的,非常感謝1、2017年有輛汽車(chē)銷(xiāo)售了,已計(jì)提的折舊2800轉(zhuǎn)到借方,那填表時(shí)怎么填呢?是填-2800?可是交不上去?2、彌補(bǔ)以前年度虧損的表是否填寫(xiě)有誤?應(yīng)該怎么填?。?、高新技術(shù)企業(yè)的反饋信息是什么意思?怎么應(yīng)對(duì)呢?以上,謝謝老師啦。
答: 老師,折舊的圖劃錯(cuò)了,重新發(fā)一下哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,我7月份稅務(wù)通知我公司不享受企業(yè)所得稅減免政策,之前是交的5%,7月把20%補(bǔ)交上了,做的分錄入賬,可是在10月企業(yè)所得稅的季報(bào)表里了,填完利潤(rùn)總額之后帶出來(lái)的稅金與實(shí)際不符,報(bào)表里還有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損請(qǐng)問(wèn)是哪里的問(wèn)題
答: 按彌補(bǔ)虧損之后的利潤(rùn)補(bǔ)交的嗎

