
當(dāng)時(shí)入賬是借應(yīng)收賬款1030 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)30 小規(guī)模交增值稅的分錄如何做呢?開(kāi)了1000,交了30稅
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
17年正確分錄借應(yīng)收賬款1130貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)130,寫(xiě)成借應(yīng)收賬款1030貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)30,19年要怎么調(diào)整
答: 損益類用以前年度損益調(diào)整,其他正常科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是小規(guī)模公司,1、銷售收入時(shí),借:現(xiàn)金1030,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免收入30,2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)30,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免收入30,這樣可以嗎?因?yàn)樾∫?guī)模公司不超90000免稅,把這筆這樣做可以嗎?
答: 一、銷售時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金1030 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 30 二、減免稅時(shí)次月做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))30 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)30 三、結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)30 貸:本年利潤(rùn) 也是次月做分錄處理
冰淇林 追問(wèn)
2019-01-13 22:07
冰淇林 追問(wèn)
2019-01-13 22:09
蔣飛老師 解答
2019-01-13 22:15