
本期未認證的發(fā)票(待認證抵扣),申報增值稅的時候需要填寫在哪里嗎?還是本期不用填寫,待實際認證的時候,直接填寫在 本期認證相符且本期抵扣那里?
答: 沒有認證的計待認證,不用申報,對的,認證之后填寫到本期認證相符且本期申報抵扣的
前期增值稅專用發(fā)票未認證,本期認證后,是不是填寫在本期認證相符且本期申報抵扣欄,如果不是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄,那應(yīng)該填哪里
答: 你好,是填在本期認證相符本期抵扣欄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本期認證相符的稅額是填在:三、待抵扣進項稅額里的本期認證相符且本期未申報抵扣里,還是填在四、其他里的本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票一欄里?真是糊涂了,請老師指點迷津。
答: 你好!本期認證相符的是附表二里面吧。 (一)認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 其中:本期認證相符且本期申報抵扣


把夢想變成現(xiàn)實 追問
2019-01-13 18:09
答疑郭老師 解答
2019-01-13 19:38
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2019-01-13 19:54
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2019-01-13 19:56
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2019-01-13 20:10
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