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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-13 17:55

沒有認證的計待認證,不用申報,對的,認證之后填寫到本期認證相符且本期申報抵扣的

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-01-13 18:09

好噠,感謝老師,, 
 
老師,再麻煩請問下, 
要申報12月份時,發(fā)現(xiàn)填寫之后,前面申報的增值稅進項待抵扣金額不一致(具體造成差異月份和金額還沒查明)。如果查明是前面月份收入申報多了,那這個月可以少申報一些(或者申報少了,這次多申報一些)嗎?

答疑郭老師 解答

2019-01-13 19:38

最好是去修改之前的報表,除非是無票收入

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-01-13 19:54

老師,已經(jīng)申報過的增值稅申報表也修改了是吧?

答疑郭老師 解答

2019-01-13 19:56

得去稅務(wù)局修改,帶上正確的報表,公章,具體的可以咨詢下稅務(wù)局

把夢想變成現(xiàn)實 追問

2019-01-13 20:10

好噠好噠,,感謝老師

答疑郭老師 解答

2019-01-13 20:11

不用客氣的

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相關(guān)問題討論
沒有認證的計待認證,不用申報,對的,認證之后填寫到本期認證相符且本期申報抵扣的
2019-01-13 17:55:47
你好,是填在本期認證相符本期抵扣欄
2020-03-17 17:02:49
你認證 ,就全部填在本期熱證相符且本期申報抵扣的,你未抵扣的部分是會體現(xiàn)在留底稅額里面的
2018-08-10 16:57:26
你好!本期認證相符的是附表二里面吧。 (一)認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 其中:本期認證相符且本期申報抵扣
2017-08-11 14:16:08
不能,你填寫在本期認證本期申報抵扣,這個次月會自動生成在留底稅額欄次
2019-05-29 10:51:50
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