
在11月份忘記在稅務(wù)去驗(yàn)增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致交了很多稅,現(xiàn)在在12月份去驗(yàn)票了,該怎么做賬務(wù)處理呢?還有就是之前的多交了的稅還是會返還給我嗎
答: 你好! 之前多交增值稅,可以留抵減以后應(yīng)交增值稅的
12月的時(shí)候開了專票要去稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票抵扣12月的稅,但是12月的時(shí)候去驗(yàn)沒驗(yàn)成,讓一月份去驗(yàn),但是我一月份去驗(yàn)他給我驗(yàn)成1月的了,所以導(dǎo)致我們12月要交十多萬的稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就發(fā)脾氣了,也不知道要怎么辦。可以把發(fā)票作廢重新開嗎
答: 你好,跨月不可以作廢,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我在11月份的時(shí)候開出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒入賬,但是我卻計(jì)提了稅費(fèi),導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會跟之前的賬目沖突呢當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
答: 您好,現(xiàn)在是多了還是少了啊


蔣飛老師 解答
2019-01-13 16:16
北斗星的愛 追問
2019-01-13 16:22
蔣飛老師 解答
2019-01-13 16:23