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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-01-13 11:05

你好,工資15000元是否為應(yīng)發(fā)數(shù)。

只愛喬妹 追問

2019-01-13 11:07

是的,扣除個人承擔的328元,還應(yīng)該發(fā)15000元

陳靜老師 解答

2019-01-13 11:12

你好,借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬    15328     貸:應(yīng)付職工薪酬-工資   15328   借:應(yīng)付職工薪酬-工資  15328   貸:其他應(yīng)付款  328   貸:銀行存款  15000    借:管理費用-社保 15000  其他應(yīng)付款-個人社保  328    貸:銀行存款   15328

只愛喬妹 追問

2019-01-13 11:16

那公司承擔的部分呢?

陳靜老師 解答

2019-01-13 11:20

你好,計入管理費用-社保這個會計科目的。

只愛喬妹 追問

2019-01-13 11:33

老師,我公司11月稅務(wù)多扣一個人社保1222元,12月申報的時候少扣了一個人的1222,但是工資表還是扣的2個人的社保,賬務(wù)處理會計分錄怎么寫

陳靜老師 解答

2019-01-13 11:43

你好,11月多扣一人的社保紅沖

只愛喬妹 追問

2019-01-13 11:45

紅沖會計分錄怎么寫?

只愛喬妹 追問

2019-01-13 11:53

我公司10-12月應(yīng)發(fā)工資34531.1元,個人承擔社保應(yīng)該是1968.9元,但是稅務(wù)9月多扣1個人的社保1222元,所以10月稅務(wù)扣社保就少扣一個人的1222元,但是做會計分錄的時候,計提,發(fā)放工資的時候金額就不知道怎么寫了

陳靜老師 解答

2019-01-13 12:05

你好,你9月多扣1222,10月少扣1222,相當于你的社保一進一出是平的,計提和發(fā)放的工資按實際支付的就行。

只愛喬妹 追問

2019-01-13 12:08

如果按照實際計提和發(fā)放,那10-12月的就會多1222但是賬面上總數(shù)是平的

陳靜老師 解答

2019-01-13 12:15

你好,但是你說了9月稅務(wù)多扣一個人的社保,10月稅務(wù)就少扣了一個人的社保,一進一出就應(yīng)該不會多出1222的。

只愛喬妹 追問

2019-01-13 12:22

可是我9月的憑證之前的會計不是這樣寫的分錄,扣款的時候她寫的是借:管理費用,社保,貸:銀行存款

只愛喬妹 追問

2019-01-13 12:24

俺如果我不做紅沖的話,我的其他應(yīng)收款——個人社保就不能平

陳靜老師 解答

2019-01-13 12:25

你好,你這樣做分錄  借:其他應(yīng)收款    借:管理費用   紅字

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同學你好 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 上交稅款 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,銀行存款 免征時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,營業(yè)外收入;
2021-01-11 14:02:35
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-11-05 10:22:17
你好,同學。 你是否差額計稅?
2019-11-01 21:16:50
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-11-22 17:07:32
您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸,營業(yè)外收入
2020-07-03 12:25:40
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