
營業(yè)賬簿印花稅享受補貼250元,11月份交印花稅享用了這個250,做會計分錄,怎么做呢?
答: 你好,計提時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 減免時 摘要寫依XX文件減免印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入-稅收減免
去年12月印花稅,1月份交的合同印花稅130元,注冊資本印花稅250元。我1月份沒有看到公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,做的分錄是借管理費用-印花稅380,貸銀行存款380元,這個分錄怎么改。4月1有一筆125元印花稅退稅分錄怎么做
答: 借稅金及附加 380 借管理費用-印花稅 -380 借銀行存款125 貸營業(yè)外收入125
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,咨詢一下,之前我公司交注冊資金印花做的會計分錄是。計提印花稅,借:稅金及附加——印花稅 250 貸:應(yīng)交稅費——印花稅250交印花稅 借:應(yīng)交稅費——印花稅 250 貸:庫存現(xiàn)金——印花稅 250現(xiàn)在減半征收了又退回了125元這個退回的科目怎么做?退到銀行賬戶上了。麻煩老師指導(dǎo)一下。
答: 一、 借:銀行存款125 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅125 二、沖銷多計提的印花稅 借:稅金及附加-125 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅-125

