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何以解憂,
于2019-01-13 09:54 發(fā)布 ??667次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-13 10:02
現在做借管理費用 負數 借銀行 沖回之前按正確做就可以
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前幾個月 有一筆費用 科目寫多了 借管理費用 貸銀行,本應該貸現金的 這個月該怎么調過來呢
答: 現在做借管理費用 負數 借銀行 沖回之前按正確做就可以
這個現金短缺企業(yè)承擔應該是管理費用吧?那二級應該入哪個科目
答: 應當計入管理費用的,明細可以是其他
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,管理費用多出庫存現金,我在貸方科目用什么科目哦
答: 你好! 可以記入“其他應付款”科目
請問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費用10000,貸:庫存現金10000,現要掛入其他科目,我是先沖紅,借:管理費用-10000貸:庫存現金-10000這樣做對嗎?如果這樣的話這個月庫存現金收入和支出就會增加,導致庫存期末余額不對?
討論
庫存現金這一科目的角位數和分位數還有數值,想把它清掉,能怎么做呢?借:管理費用-現金短缺款 0.94,貸:庫存現金 0.94,這樣行嗎?
第十個在寫收款憑證的時候,借方科目只寫庫存現金還是管理費用和庫存現金
ETC的充值費是借:管理費用貸:庫存現金等科目嗎?
老師,不能抵扣的福利稅費可以直接計入費用科目嗎?借:管理費用 貸:庫存現金
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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