
如果增值稅申報(bào)時(shí),主申報(bào)表填寫后發(fā)現(xiàn)品目是研發(fā)服務(wù),實(shí)際上我們申報(bào)的應(yīng)該是咨詢服務(wù),也核定了咨詢服務(wù)稅種的。申報(bào)以后稅費(fèi)已經(jīng)繳納了,要如何處理這個(gè)問題呢稅金金額無誤,是否需要重新交稅還是聯(lián)系專管員做調(diào)整?
答: 這個(gè)是申報(bào)錯(cuò)誤需要重新申報(bào),聯(lián)系下稅局看要怎么處理
實(shí)操,報(bào)稅系統(tǒng),報(bào)稅實(shí)操,一般納稅人,咨詢服務(wù)(管理咨詢),增值稅納稅申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表中的第19欄。計(jì)算是否有問題。
答: 你好,這個(gè)月都是檢查好的,一般沒問題,那里有Q、Q咨詢的地方,你可以選擇在實(shí)操那里咨詢
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是主營零售,但也可以提供管理咨詢的服務(wù),本月發(fā)生了一筆咨詢的服務(wù)收入,已開出發(fā)票6%稅點(diǎn)的發(fā)票。那么請問這一筆服務(wù)費(fèi)的銷售收入金額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表》的應(yīng)稅貨物銷售額中還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中,還是記在別處?
答: 你好,咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)填在應(yīng)稅勞務(wù)中的

