
公司收到財(cái)政局撥款,此款我放入了其他應(yīng)付款-專項(xiàng)應(yīng)付款里啦,之前產(chǎn)生的費(fèi)用都是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-某某,當(dāng)用這筆專項(xiàng)應(yīng)付款還某某錢時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,還某某錢時(shí)分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
專項(xiàng)應(yīng)付款的問(wèn)題,收到時(shí)直接借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 —某某項(xiàng)目購(gòu)固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn)—某某項(xiàng)目 貸:銀行存款 其他費(fèi)用借:管理費(fèi)用—某某項(xiàng)目 貸:銀行存款項(xiàng)目完成后借:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 貸:營(yíng)業(yè)外收入—某某項(xiàng)目這樣對(duì)不對(duì)?我看有的是直接入遞延收益科目 我這種處理會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
答: 你好,??顚S玫氖沁@樣處理 先補(bǔ)助,后購(gòu)買固定資產(chǎn),通過(guò)遞延收益核算
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這邊之前賬務(wù)上掛著一筆是法人借:其他應(yīng)收款賬-某某某,貸:銀行存款,然后之前因?yàn)楣蓹?quán)變更還沒(méi)變好,所以公司老板合伙人投資進(jìn)來(lái)的錢當(dāng)時(shí)就處理借:銀行存款,貸:掛在其他應(yīng)付款-某某某 這里的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款都是同個(gè)人。現(xiàn)在這個(gè)法人也就是某某某要退股,所以在想退股錢應(yīng)該是從公司出去沖這筆其他應(yīng)付款-要怎么做呢?
答: 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖,把其他應(yīng)付款退回


Destiny 追問(wèn)
2019-01-12 16:49
蒙蒙 解答
2019-01-12 16:54