
財務(wù)報表自動生成的時候 就是期末數(shù) 應(yīng)付賬款為負數(shù),申報報表的時候 我要是把應(yīng)付賬款 負數(shù) 填在預(yù)付賬款中,這樣資產(chǎn)負債表合計數(shù)就和財務(wù)報表金額 不一致了
答: 應(yīng)付賬款的負數(shù)要填在應(yīng)收賬款里面,你看看這樣會不會一致
你好,請問2021年的應(yīng)付賬款為負數(shù),做審計報告的時候財務(wù)公司做了調(diào)整到應(yīng)收,這樣資產(chǎn)負債表的期末數(shù)就跟我在電子稅務(wù)局申報的年報不一致了。要怎么辦呢?
答: 應(yīng)付賬款的調(diào)整可以通過增加相應(yīng)的貸方,減少應(yīng)付賬款的余額,以及增加應(yīng)收賬款的余額來實現(xiàn)。這樣,資產(chǎn)負債表期末數(shù)就跟申報的年報一致了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表十月份期末數(shù)預(yù)付賬款232278.5,應(yīng)付賬款116946。11月份就發(fā)生了1個業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款借17萬。那11月份兒資產(chǎn)負債表的期末數(shù)應(yīng)該怎么填呢?是不是資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付都是自動填的呀?到時候不用算嗎?
答: 你好!應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)了是吧,要重分類到預(yù)付賬款


康老師 解答
2019-01-12 16:16
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2019-01-12 16:17
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2019-01-12 16:22
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2019-01-12 17:16
康老師 解答
2019-01-13 07:26