
申報(bào)表上應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那快怎么填?和甲方簽訂合同,甲方就預(yù)付我們預(yù)付款,但是沒(méi)有給甲方開票,這個(gè)也算進(jìn)去嘛?
答: 您好,您實(shí)際每天確認(rèn)收入,沒(méi)有銷售不需要填
未開票數(shù)和開票數(shù)相加的和填在申報(bào)表的第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中么
答: 你好,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
五月收入4萬(wàn)元,那申報(bào)增值稅填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額額(3%)是多少
答: 申報(bào)增值稅填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額額(3%)是 40000/1.03


安琪???? 追問(wèn)
2019-01-12 16:10
文老師 解答
2019-01-12 16:16
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-12 16:16
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-12 16:17
文老師 解答
2019-01-12 16:19
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-12 16:20
文老師 解答
2019-01-12 16:23
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-13 09:01
文老師 解答
2019-01-13 10:00
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-13 10:03
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2019-01-13 10:15
安琪???? 追問(wèn)
2019-01-13 10:18
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2019-01-13 10:24