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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-12 14:39

你收回已計提的壞賬的應(yīng)收賬款,然后要先轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備,然后借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款 
計提的話,你月底會根據(jù)應(yīng)收賬款的余額重新按政策計提的

L?L 追問

2019-01-14 05:03

謝謝老師! 
如果按照目前狀況應(yīng)收賬款沒有發(fā)生變化,月底是否要做一筆分錄 
借:  壞賬準(zhǔn)備~計提壞賬準(zhǔn)備 1000 
    貸: 引用減值損失                   1000

辜老師 解答

2019-01-14 08:36

如果你沒有其他應(yīng)收賬款,是可以這樣沖回

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你收回已計提的壞賬的應(yīng)收賬款,然后要先轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備,然后借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 計提的話,你月底會根據(jù)應(yīng)收賬款的余額重新按政策計提的
2019-01-12 14:39:03
你好,屬于計提 你可以按這個分錄來看 借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 1000
2018-02-02 19:14:17
你好,你這個壞賬收回來,你還有其他的壞賬可以計提,這個不一定是非得計提,你收回來的那一筆的。
2021-03-15 20:33:40
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備 貸信用減值損失
2021-12-15 16:45:44
不用的,就是這樣賬務(wù)處理的
2020-02-19 16:45:25
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