
合同上簽了30000的個(gè)人勞務(wù)費(fèi),他去稅局代開發(fā)票30000,交了增值稅和附加稅,那我公司幫他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是以30000的不含增值稅價(jià)還是30000-增值稅-附加稅的數(shù)去申報(bào)個(gè)稅呢?
答: 你好,不能減去增值稅,可以減去附加
合同上簽了30000的個(gè)人勞務(wù)費(fèi),他去稅局代開發(fā)票30000,交了增值稅873.79和附加稅71.4,那我公司幫他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是以30000的不含增值稅價(jià)29126.21還是30000-873.79-71.4=29055.41去申報(bào)個(gè)稅呢?
答: 您好,應(yīng)該是根據(jù)所得交個(gè)人所得稅,也就是收入-支出以后的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),一個(gè)月開30000不交稅,如果開超了30000,安季度報(bào)增值稅,月報(bào)附稅!要交增值稅和附稅不!
答: 每月只要交增就交附。否則附也不用交
去稅局代開發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅和附加稅都交了,申報(bào)附加稅不能申報(bào)增加不了怎么回事呢
不明白,附加稅,月初申報(bào)的時(shí)候,不是都根據(jù)增值稅申報(bào)的嗎,為什么開票的時(shí)候附加稅也要算上去,那他公司再申報(bào)附加稅的時(shí)候,不是交重了?
個(gè)人去稅務(wù)局代開63000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)的發(fā)票,在稅務(wù)局繳納了增值稅和附加稅,另外我們公司還需不需要根個(gè)人申報(bào)個(gè)稅呢?
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2019-01-11 22:10
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2019-01-11 22:11
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2019-01-12 08:14
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