老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

跨年度的銷售退回 所得稅是核定征收,定率征收,分錄:借:銀行存款紅字 貸:庫存商品紅字 利潤分配未分配利潤紅字 小微企業(yè)增值稅已在收入確認(rèn)時轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
答: 您好,紅沖的話,應(yīng)該需要開紅字發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借庫存商品正數(shù)姐主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn),借:營業(yè)外收入 貸:利潤分配 還是利潤分配-未分配利潤?
答: 營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn),借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛才問了把管理費用貸方錯入營業(yè)外收入,做了借:營業(yè)外收入,貸管理費用,3月已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配和未分配利潤還要做相反分錄嗎?比如借:本年利潤,貸營業(yè)外收入,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
答: 您好!你結(jié)轉(zhuǎn)的不用改了,本月改一下之前做錯的營業(yè)外收入的那筆就可以了。

