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盛夏的果實…
于2019-01-11 17:41 發(fā)布 ??2059次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-11 17:41
增值稅是價外稅做應(yīng)交稅費下面
maize老師 解答
你好,不用
盛夏的果實… 追問
2019-01-11 17:48
繳納的增值稅是直接記入到應(yīng)交稅費的已交稅金里面嗎
2019-01-11 17:49
不是小規(guī)模做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,一般納稅人按下面
2019-01-11 17:56
好的
2019-01-11 18:25
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小規(guī)模納稅人發(fā)票已經(jīng)繳納增值稅和稅金及附加,季度還要在國稅和地稅分別申報增值稅和稅金及附加嗎?
答: 你好,需要申報,只是代扣的稅款不需要再扣稅了
建筑業(yè)的,在外省預(yù)繳了2%的增值稅、稅金及附加,再回來需要繳納9%的增值稅、稅金及附加,如果是進項
答: 您好!是的。如果沒有進項的話。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納的增值稅要記到稅金及附加里面嗎
答: 增值稅是價外稅做應(yīng)交稅費下面
本月預(yù)繳了增值稅附加稅三稅和印花稅,做借:應(yīng)交稅金— 貸:銀行存款。本月末核算還應(yīng)該繳納增值稅10000元 期末計提三稅稅金的時候,借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金,這個時間期初預(yù)繳的部分需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加科目里嗎?還是只計提10000元增值稅的附加稅?
討論
一般納稅人1.計提增值稅的會計分錄2.繳納增值稅的會計分錄3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄
建筑業(yè)預(yù)繳,增值稅及附加稅申報表附表填的預(yù)繳金額是增值稅金額,還是增值稅和附加稅一起的金額
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
繳納時記的增值稅,附加稅都記入主營業(yè)務(wù)稅金及附加了,怎么辦
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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maize老師 解答
2019-01-11 17:41
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2019-01-11 17:48
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2019-01-11 17:49
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2019-01-11 17:56
maize老師 解答
2019-01-11 18:25