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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-11 15:35

你好! 
直接做費用就可以了

會計學堂 追問

2019-01-11 15:39

直接入費用?  不用把稅額提現(xiàn)出來了? 但是已經是17的票

蔣飛老師 解答

2019-01-11 15:49

進項稅額不要體現(xiàn)了,因為不可以抵扣了 
17年發(fā)票,跨年了,含稅金額直接記入“以前年度損益調整”科目就可以了

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相關問題討論
你好! 直接做費用就可以了
2019-01-11 15:35:42
你好 具體的調整那個業(yè)務
2020-10-15 12:48:41
嗯,你好同學,按說你支付給個人的材料款應該是借應付賬款,貸銀行存款,你這個科目是不涉及到以前年度損益調整的。
2022-03-14 10:42:53
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
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