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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-11 13:45

對應(yīng)費(fèi)用計(jì)入19年即可

閆倩老師 追問

2019-01-11 13:52

老師好,那就是沒收到發(fā)票前也不能攤銷嗎?放在預(yù)付款和長期待攤費(fèi)有什么區(qū)別嗎

羅老師 解答

2019-01-11 13:53

其實(shí)沒有收到發(fā)票,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,應(yīng)該確認(rèn)費(fèi)用或成本的;發(fā)票收到后粘貼在已記賬的憑證后面

閆倩老師 追問

2019-01-11 14:40

老師好,那我是不是要計(jì)入成本費(fèi)用  匯算清繳到時(shí)需要調(diào)整嗎?

羅老師 解答

2019-01-11 16:02

對,先計(jì)入成本費(fèi)用,如果匯算還么有收到發(fā)票,在調(diào)整就是

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對應(yīng)費(fèi)用計(jì)入19年即可
2019-01-11 13:45:10
你好,主要是用來作為記賬憑證的附件
2020-07-13 16:14:55
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-07-09 10:32:07
同學(xué),你好,這種情況,應(yīng)該是倒追你們的銀行一下,看錢走到哪兒了
2020-11-06 15:41:15
你好,需要做繳納稅款分錄的 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
2019-10-04 10:31:54
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