
稅控盤不含稅銷售額是153955.04 稅額是4617.96 增值稅申報(bào)表上填153955.04的話,稅額就變成4618.65了,應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填呢
答: 根據(jù)申報(bào)表來(lái)。 保稅與賬務(wù)有差異的 賬務(wù)處理在營(yíng)業(yè)外收支處理 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝你生活愉快
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
答: 學(xué)員您好!填寫稅控盤里面的開(kāi)票銷售額,其他未開(kāi)票收入有專門填寫的欄目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,就是在大廳報(bào)稅時(shí),大廳人員把沖紅的16%的負(fù)數(shù)發(fā)票換算成13%不含稅銷售金額,稅額不變,這樣填寫的增值稅申報(bào)表,這樣沖紅的不含稅銷售額就變多了,和稅控盤的數(shù)據(jù)就不一樣,那這部分差額如何做賬呢?
答: 稅的變動(dòng)無(wú)非是應(yīng)收賬款和營(yíng)業(yè)收入!你先跟客戶談好收款金額,定下來(lái)了,剩下差額都是影響營(yíng)業(yè)收入的!


1474376522 追問(wèn)
2019-01-11 12:56
1474376522 追問(wèn)
2019-01-11 12:57
小梅老師 解答
2019-01-11 12:58