
我有一家單位是有收入的,但是之前的會計賬做的很亂,而且都是零申報的,只有增值稅填過數(shù)據(jù),但是不用交稅的,我現(xiàn)在想整理這家單位的賬,可不可以從上個月開始重新建賬,之前的數(shù)據(jù)不要了,只把銀行存款和存貨還有其他應付款的數(shù)據(jù)拿來當期初數(shù)據(jù)
答: 你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的
自己公司找合作公司借款來繳納海關(guān)增值稅,怎么做賬呢?對方公司借款,借:銀行存款 貸:其他應付款-對方公司 但是繳納的時候該怎么做賬呢?是做借:其他應付款-代繳海關(guān)稅款 銀行存款 ?但是這樣子的話,余額就是負數(shù)了呀。
答: 借款時 借:銀行存款 貸:其他應付款 繳納時 借:應交稅費 貸:銀行存款 計提稅 借:XX稅 貸:應交稅費 還款時 借:其他應付款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 資金結(jié)存=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余%2B返還額度

