
請問之前已計(jì)提的費(fèi)用的發(fā)票入帳要怎么記賬
答: 現(xiàn)在是和之前做有差額嗎?
關(guān)于模具記入固定資產(chǎn),然后分期計(jì)提各期成本費(fèi)用,那我想問下發(fā)票入帳后,每期計(jì)提折舊費(fèi)發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,后期固定資產(chǎn)攤銷是不需要發(fā)票的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問9月份的時(shí)候計(jì)提了一些費(fèi)用,12月拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做帳?
答: 收到發(fā)票時(shí)紅沖估的分錄 按發(fā)票金額入賬


菜鳥學(xué)會計(jì) 追問
2019-01-10 17:26
maize老師 解答
2019-01-10 17:28