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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-10 15:54

你好 把進項稅和銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅  借方有余額表示留抵 不做賬務處理 以后抵減  貸方有余額轉(zhuǎn)到未交增值稅  繳納的做分錄即可

追問

2019-01-10 16:13

若我的賬目中,進項借方是46753銷像貸方63691,期初借方轉(zhuǎn)出未交增值稅有18930.這個怎么做

追問

2019-01-10 16:16

這樣做對嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 16:24

你好,把進項稅額留底的金額不結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 分錄對的

追問

2019-01-10 16:54

年底了還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么??

meizi老師 解答

2019-01-10 17:06

你好 就這樣結(jié)轉(zhuǎn)  如果轉(zhuǎn)出未交貸方有余額轉(zhuǎn)到未交增值稅 繳納的做分錄即可

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相關(guān)問題討論
您好!借稅金及附加 貸應交稅費這樣寫的。
2017-06-10 09:14:17
您好!應交稅費還在。
2017-04-20 09:59:03
你好 稅不預提 你說的是計提 吧 現(xiàn)在就個稅不計提 企業(yè)代扣 增值稅是確認收入時就確認了 剩下如果是要交的稅都要先計提 再交納
2019-07-04 17:05:17
你好 把進項稅和銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方有余額表示留抵 不做賬務處理 以后抵減 貸方有余額轉(zhuǎn)到未交增值稅 繳納的做分錄即可
2019-01-10 15:54:07
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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