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愛笑的香煙
于2019-01-10 10:41 發(fā)布 ??671次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-01-10 10:46
你好,沒有發(fā)票填收入第1欄。
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物業(yè)公司水費享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
答: 同學(xué)增值稅是靠進項,銷項,和進項轉(zhuǎn)出
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這張差額征稅的發(fā)票怎么填增值稅申報表
答: 您是開票方,還是收到方呢?
老師,小規(guī)模差額征稅的這個表怎么填寫,就是剛點開增值稅申報的界面那張增值稅納稅申報指引?我們這個季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請問怎么填寫下面這張申報指引表?
討論
老師,問一下,增值稅申報表3.屬于差額征稅才需要填,這家公司是文化創(chuàng)意公司,開具6%的票,為什么需要填增值稅申報表3
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
一般納稅人,差額征收的增值稅納稅申報表怎么填?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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