老師您好財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)用交印嗎? 問(wèn)
您好,這個(gè)服務(wù)類的不用交的 答
老師 請(qǐng)教下就是工資表里面做了交通補(bǔ)助,那個(gè)發(fā)票 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以不用發(fā)票,直接增加工資申報(bào)就好了。 答
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人做電商平臺(tái)銷售食品, 問(wèn)
你好,這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)物入資,評(píng)估資產(chǎn)溢價(jià)部分計(jì)入資本 問(wèn)
你好,可以啊,可以當(dāng)借款。 答
養(yǎng)殖紅蟲的農(nóng)業(yè)公司籌建期請(qǐng)的推土機(jī)進(jìn)行田地施 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以計(jì)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 答

老師,上個(gè)月開(kāi)了增值稅專票,并且已經(jīng)抵扣申報(bào),但這個(gè)月又沖紅了,銷項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?附加稅怎么處理呢?
答: 你好,紅沖做銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 附加稅按實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)算就是了
我一般納稅人公司上月開(kāi)出專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)并報(bào)稅,這月需要沖紅,但未原額度開(kāi)出,又開(kāi)了其他品種的專票,請(qǐng)問(wèn)上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要處理嗎?如果不處理這月銷項(xiàng)稅額差額部分怎么抵扣進(jìn)項(xiàng),
答: 你好 ; 你紅沖不是 去紅沖原來(lái)的? 藍(lán)字發(fā)票嗎? 怎么會(huì)信息有差役了? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一月份開(kāi)了發(fā)票,但是要沖紅,但是2月份又沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,而且沖紅了又暫時(shí)不得開(kāi)發(fā)票,這種咋個(gè)處理呢,沖紅的上個(gè)月已經(jīng)繳納了的稅款怎么處理呢
答: 你好!建議你等到有銷項(xiàng)的時(shí)候再?zèng)_紅。

