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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 09:03

你好
收到承兌
借;應(yīng)收票據(jù)    貸;應(yīng)收賬款
轉(zhuǎn)給供應(yīng)商
借;原材料等科目 貸;應(yīng)收票據(jù)

迪恩 追問(wèn)

2019-01-10 09:14

老師,沒有應(yīng)收賬款呀,我們公司不給付承兌的公司開票

鄒老師 解答

2019-01-10 09:20

你好,之前沒有確認(rèn)無(wú)票收入嗎?

迪恩 追問(wèn)

2019-01-10 09:27

沒有呢,是11月收的票

鄒老師 解答

2019-01-10 09:27

你好,那應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做收入分錄才是的
借;應(yīng)收賬款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

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你好 收到承兌 借;應(yīng)收票據(jù) 貸;應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)給供應(yīng)商 借;原材料等科目 貸;應(yīng)收票據(jù)
2019-01-10 09:03:43
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)。
2022-03-29 11:14:18
你好,如果這樣做就要掛賬了。
2016-12-28 09:50:49
你好,沒有辦法的
2017-01-06 16:56:31
您好,要背書,蓋上銀行預(yù)留印鑒章,寫上要付給單位的全稱,正反面復(fù)印,然后編制會(huì)計(jì)憑證。
2017-04-10 18:04:02
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