#提問#出口退稅#紅沖沖銷#帳務(wù)處理#申報(bào)納稅那如何填
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于2019-01-09 21:52 發(fā)布 ??546次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好,你的問題看不懂呢,你要問什么呢
2019-01-10 14:29:45

你好,你單位是購買方嘛,當(dāng)時(shí)認(rèn)證的是退稅勾選嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021-10-25 17:06:43

進(jìn)口,賣了以后對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證?不是很理解您的意思
2019-05-07 06:07:54

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
紅沖的數(shù)據(jù)在附表一按正數(shù)金額減去負(fù)數(shù)金額填寫在收入,稅額欄次申報(bào)
2018-03-06 17:32:26

1、在錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候,因?yàn)槭褂脧?fù)印件或者錄入疏忽,出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)不符的情況;
2、在出口貨物發(fā)生退運(yùn)時(shí),需要對(duì)已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行紅字沖減處理,也就是在系統(tǒng)中錄入負(fù)數(shù),將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。
具體操作步驟、
1、點(diǎn)擊向?qū)?,選擇“第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集”,“生成出口貨物沖減明細(xì)”,在索引窗口選擇想要重建的記錄;
2、點(diǎn)擊“沖減出口”紅色按鈕,在彈出的對(duì)話框中選擇沖減所屬期,并將“單證收齊后沖減”前面的√去掉。
需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當(dāng)期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時(shí)候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進(jìn)行沖減的時(shí)候一定要注意,必須在單證收齊的月份進(jìn)行紅字沖減,必須在當(dāng)期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進(jìn)行沖減,否則在生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候,系統(tǒng)也會(huì)提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯(cuò)。
2019-07-07 11:16:34
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