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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-09 17:25

出口退稅一般都采用:免、抵、退來進行的 
1、免:出口貨物免征增值稅 
2、抵:國內進項稅額抵減國內銷項稅額 
3、退:對國內進項稅抵減國內銷項稅額后的差額進行退稅,即是增值稅的留抵額了(在這忽略出口貨物的退稅額小于留抵額的情況,因為小于時只退當月出口貨物計算的稅額)

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出口退稅一般都采用:免、抵、退來進行的 1、免:出口貨物免征增值稅 2、抵:國內進項稅額抵減國內銷項稅額 3、退:對國內進項稅抵減國內銷項稅額后的差額進行退稅,即是增值稅的留抵額了(在這忽略出口貨物的退稅額小于留抵額的情況,因為小于時只退當月出口貨物計算的稅額)
2019-01-09 17:25:21
您好,請問是什么問題呢
2022-04-14 12:46:49
您好 出口免抵退稅是指對生產企業(yè)自營出口或委托外貿企業(yè)代理出口的自產貨物,免征本企業(yè)生產銷售環(huán)節(jié)增值稅。 免抵額是抵免當期應納稅額的金額,留抵額是當期未抵扣完的金額。 期末留抵稅額小于免抵退稅額的 應退稅額=期末留抵稅額
2017-01-18 23:04:52
你好,是的,不能申請增量留抵了
2020-07-30 13:38:17
你的意思,就是說上一期你有這個留底稅額,對吧。那么如果說你上一次有這個留底稅額的話,你在這一期增值稅申報的時候,直接在這個留底這一塊兒填寫相關的數(shù)據就可以了。
2021-02-01 10:34:25
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