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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 15:23

你好, 
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 
貸:、應(yīng)收利息 
做負(fù)數(shù)。

smile 追問(wèn)

2019-01-09 15:29

可是我們公司對(duì)于欠息沒(méi)有做過(guò)賬務(wù)處理,想等客戶還利息時(shí)直接記借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

月月老師 解答

2019-01-09 15:38

你好,應(yīng)該也是可以的。

smile 追問(wèn)

2019-01-09 17:06

老師我剛才按照你的方法紅沖了 
在走以前年度損益調(diào)整這樣不知道對(duì)不 
我一月份計(jì)提的,那我12月紅沖的時(shí)候,我12月計(jì)提的那個(gè)所得稅是1000多,然后我一月份紅沖的時(shí)候。是600多,我呢12月份顯示的應(yīng)交所得稅就成了500多了。

月月老師 解答

2019-01-09 17:08

你好,我沒(méi)有讓你紅沖啊

smile 追問(wèn)

2019-01-09 17:16

搞錯(cuò)了 搞錯(cuò)了 不好意思

月月老師 解答

2019-01-09 17:25

沒(méi)關(guān)系,麻煩對(duì)剛才的解答給個(gè)五星好評(píng),謝謝。

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如果你手里已經(jīng)沒(méi)有依據(jù)的話,當(dāng)然可以不做賬了,但是按要求來(lái)說(shuō),是需要做賬的,如果這個(gè)錢(qián)是轉(zhuǎn)到你們公司的對(duì)公賬戶,怎么稅務(wù)局可能會(huì)認(rèn)為你們有收入而沒(méi)記賬?,
2020-05-26 10:33:31
你好! 1.借款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2019-07-08 16:43:26
借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)付款
2015-12-30 20:32:54
。收到借款時(shí)。借銀行存款貸其他應(yīng)付款。。還款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023-05-19 10:31:47
你好, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 貸:、應(yīng)收利息 做負(fù)數(shù)。
2019-01-09 15:23:08
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