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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 14:50

您好,很高興為您解答問(wèn)題! 
 購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)費(fèi)用可以直接抵扣增值稅 
如您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 
祝您工作順利!

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-09 14:56

需要去稅務(wù)局備案什么的嗎,還是做賬時(shí)直接做進(jìn)去,申報(bào)稅的時(shí)候另外填個(gè)免稅的表

曉宇老師 解答

2019-01-09 15:00

你好!不需要的備案,購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用 
申報(bào)時(shí)填個(gè)減免稅明細(xì)表及附表四

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-09 15:06

嗯嗯我做賬就是這么做的,然后我這月申報(bào)時(shí)就直接填個(gè)減免稅表,就會(huì)自動(dòng)抵扣吧

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-01-09 15:07

那附加稅是按(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅),這個(gè)為基數(shù)來(lái)計(jì)算的吧

曉宇老師 解答

2019-01-10 08:58

你好,同學(xué)。老師昨天一直很忙,沒(méi)來(lái)得及回復(fù)。不是自動(dòng)抵扣,填完減免稅表后,再到主表填寫(xiě)稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi),才可以抵扣。附加稅是按(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-減免稅),是正確的。

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你好!可以的。可以抵扣。
2019-08-19 16:33:37
你好,最后可以借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-11 19:23:50
你好!借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅收減免 貸管理費(fèi)用
2018-04-19 11:21:27
增值稅零申報(bào)購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)可以通過(guò)以下幾種方式抵扣: 1、利用增值稅預(yù)繳稅款抵扣:可以在納稅期內(nèi)將當(dāng)期應(yīng)納的增值稅預(yù)繳稅款用于抵扣,預(yù)繳稅款可以用于抵扣同期稅款或下期稅款,抵扣后等于0即可。 2、利用已完成稅款抵扣:可以用已完成稅款(未使用的稅款)抵扣,抵扣后等于0即可。 3、利用財(cái)政返還抵扣:財(cái)政返還可以用來(lái)抵扣相應(yīng)稅款,抵扣后等于0即可。 4、利用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:可以在期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),將期末應(yīng)納的增值稅用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,抵扣后等于0即可。 拓展知識(shí):增值稅零申報(bào)是指企業(yè)在本期增值稅納稅申報(bào)中計(jì)算納稅義務(wù),稅款金額為零,即不用繳納稅款,只需填寫(xiě)納稅申報(bào)表。
2023-02-20 21:22:43
金稅盤(pán)和稅控盤(pán)共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
2019-04-24 09:58:54
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