
之前印花稅計(jì)提分錄錯(cuò)誤,因?yàn)槔?cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表不能顯示營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅數(shù)據(jù),錯(cuò)誤分錄如下:借:管理費(fèi)用-印花稅 100貸:銀行 100現(xiàn)在做調(diào)整分錄,分錄如下,請(qǐng)問是否需要在應(yīng)交稅金應(yīng)交印花稅內(nèi)一進(jìn)一出做一下??借:管理費(fèi)用-印花稅 -100借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 100借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 100貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 100
答: 調(diào)整分錄如下 借:稅金及附加-印花稅100 貸:管理費(fèi)用-印花稅100
現(xiàn)在印花稅入營(yíng)業(yè)稅金及附加,但我財(cái)務(wù)報(bào)表仍然反是映在管理費(fèi)用入面可以嗎 做賬做的入管理費(fèi)用
答: 你好,不可以,需要做到一致,計(jì)入稅金及附加的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開出一張5萬房租增票(47619.05,稅費(fèi)2380.95)計(jì)提,借:營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 238.10 管理費(fèi)用―房產(chǎn)稅 5714.29 管理費(fèi)用―印花稅 47.62 貸:應(yīng)交稅金―房產(chǎn)稅 5714.29應(yīng)交稅金―印花稅 47.62 其他應(yīng)交款―教附
答: 具體問的什么問題?


小小酷 追問
2019-01-09 15:09
馬江偉老師 解答
2019-01-09 17:42