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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-09 14:38

你好 可以報 跨年發(fā)票走以前年度損益科目做

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 14:40

不能正常在18年用嗎?那專票呢

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 14:40

19年,打錯字了

meizi老師 解答

2019-01-09 14:45

你好 專票的話一般納稅人是可以抵扣的 在認證期360天里面  只是說既然是18年發(fā)票就應該18年入賬 不到19年

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 14:49

那專票是可以認證,專票中不含稅金額該怎么處理呢,在19年入賬

meizi老師 解答

2019-01-09 14:53

你好 如果跨年的發(fā)票走以前年度損益科目做費用發(fā)票的話: 借方以前年度損益科目 進項稅 貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益科目

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 14:56

跨年專票也要這么處理嗎

meizi老師 解答

2019-01-09 14:57

你好 如果是18年的發(fā)票的話  本來應該入賬18年 入賬19年的話就要調(diào)整未分配利潤了

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 15:00

我司情況是這樣18年專票已經(jīng)抵扣了,對應的原材料還沒有入成本,顯示還是原材料,該怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-01-09 15:04

你好  那你們就在18年入帳 為什么不入在18年 你18年怎么做賬的

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 15:20

材料沒有用出去,還在庫存要入成本?

meizi老師 解答

2019-01-09 15:21

你好 你發(fā)票來了的話 就應該入你的成本了

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 15:23

我我該怎么做會計分錄呢,收入和對應的進項成本不需要保持一致?

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 15:24

沒有對應收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本?

meizi老師 解答

2019-01-09 15:26

你好 我是說你入庫 入庫存商品 銷售了之后才結(jié)轉(zhuǎn)你的銷售成本

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 15:28

是的,我的意思是庫存商品、原材料跨年了算入企業(yè)所得稅成本沒問題吧

meizi老師 解答

2019-01-09 15:35

你好  沒問題 你次年5月底入賬有發(fā)票都可以稅前扣除的

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 16:43

超過5月份庫存商品還是沒有算入成本呢,那應該怎么弄

meizi老師 解答

2019-01-09 16:54

你好 走以前年度損益科目來做  不能稅前扣除的

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 16:59

跨年發(fā)票在次年5月底入賬都用以前年度損益調(diào)整入賬對嗎

meizi老師 解答

2019-01-09 17:38

你好 是的 跨年發(fā)票可以入賬,可以通過“以前年度調(diào)整”科目,或直接“未分配利潤”科目調(diào)整。

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 17:42

小企業(yè)是不是只可以用未分配利潤

meizi老師 解答

2019-01-09 17:42

是的 小企業(yè)沒有以前年度損益科目  走未分配利潤科目來

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 17:44

老師,我就是原材料是18年入賬的,19年有收入可以稅前扣除企業(yè)所得稅成本嗎

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 17:51

好的,我知道了

meizi老師 解答

2019-01-09 17:52

你好 匯算前拿回發(fā)票 是可以的稅前扣除的

薄荷微涼_12 追問

2019-01-09 17:55

稅前扣除是指的18年對嗎

meizi老師 解答

2019-01-09 17:58

你好 是的 現(xiàn)在是18年的匯算 所得稅的時候

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相關(guān)問題討論
你好,最好是不要跨月或跨年,需要做到及時報銷入賬的
2018-07-05 17:14:14
你好 可以報 跨年發(fā)票走以前年度損益科目做
2019-01-09 14:38:22
你好!正常是不允許的,因為不符合權(quán)責發(fā)生制。
2017-12-21 11:34:14
一般是當月報銷,但是很多都存在跨期的問題,特別是年末發(fā)生到次年報銷比較常見
2015-12-25 10:44:38
一般不可以的 要在前年做計提分錄 之后才可以到票報銷
2015-11-20 10:16:04
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