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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 14:24

老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯(cuò)稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調(diào)整的方法

EM 追問

2019-01-09 14:26

我們是簡易征收,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅

佟老師 解答

2019-01-09 14:27

你好,什么是錯(cuò)打發(fā)票形成的留底?

EM 追問

2019-01-09 14:38

重復(fù)打了一份,3%不能抵扣,只有6%或者更高點(diǎn)的稅率才可以抵扣,就形成留抵,我們平時(shí)是簡易征收不能抵

佟老師 解答

2019-01-09 14:51

你是重復(fù)打印了認(rèn)證結(jié)果嗎

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相關(guān)問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
您好,對(duì)的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
你好,是的,是這樣理解的,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。 借應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這時(shí)應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方表示待抵扣的稅額
2019-01-07 09:10:35
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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