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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 11:23

什么業(yè)務(wù)的,之前認(rèn)證了嗎

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:25

咨詢服務(wù)費(fèi),18年11月開具的,對(duì)方已經(jīng)付款給我們了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭不是合同上提供的公司名稱

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:26

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證

郭老師 解答

2019-01-09 11:28

紅沖收入,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:31

稅局那邊已經(jīng)申報(bào)的增值稅怎么辦

郭老師 解答

2019-01-09 11:33

沖減這月的正數(shù)收入,按沖減之后的交稅

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借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 16:57:16
分錄是正確的,
2019-06-12 15:28:16
暫時(shí)沒有,還是按照之前的
2018-11-27 15:08:50
您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯(cuò)且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
你好 為什么要退款 之前開票多少 繳納多好 退了多少金額
2020-04-15 14:44:21
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