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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-09 11:04

你好,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目計提,然后支付

阿童木 追問

2019-01-09 11:29

是這么寫分錄嗎: 
 
員工拿單來報銷的時候 
 
1: 
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 
貸:銀行存款 
 
2. 
借:管理費用-職工教育經(jīng)費 
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 
 
是這么寫對嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 11:36

你好,是的,是這樣做分錄

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你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其實是應(yīng)該借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后才借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29
您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計提,,實際發(fā)生時計提分配,
2020-08-11 14:43:52
需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好 對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
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