
企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無(wú)收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892,回答說(shuō)是調(diào)減,覺得不對(duì),想再確認(rèn)下
答: 你這個(gè)屬于調(diào)增的
企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,賬載金額1892,稅收金額0,本年無(wú)收入,該在調(diào)增金額填1892還是調(diào)減金額填1892
答: 賬載金額1892,稅收金額0這個(gè)就是調(diào)減的,稅前扣除金額是0了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)所得稅A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅收金額是按照收入五分之五收入60%填寫嗎? 也就是:帳載金額-稅收金額=調(diào)增金額(調(diào)減金額)
答: 你好,你業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售收入分別是多少

