
客戶有筆款轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后又轉(zhuǎn)回給人家,做內(nèi)帳,要怎么樣做分錄
答: 您好,轉(zhuǎn)入時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX,轉(zhuǎn)出時(shí):借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款
一筆7000款對(duì)方轉(zhuǎn)錯(cuò)給我們了,實(shí)際是要轉(zhuǎn)4000塊的,然后公司給回對(duì)方是3000元,做內(nèi)帳要怎么樣做分錄?
答: 你好 借;銀行存款 7000 貸;應(yīng)收賬款 4000 其他應(yīng)付款 3000 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 3000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問,東莞銀行收到客戶租金,然后把這筆款又轉(zhuǎn)到另外個(gè)民生銀行,做內(nèi)帳需要怎么樣做分錄
答: 你好,借 銀行存款-東莞銀行 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 銀行存款-民生 貸銀行存款-東莞
付公司某人六萬(wàn)款,轉(zhuǎn)錯(cuò)了,這筆款怎么做分錄后來(lái)這人又轉(zhuǎn)回來(lái)了,怎么做分錄
公賬轉(zhuǎn)賬客戶,然后轉(zhuǎn)錯(cuò)到其它客戶那,聯(lián)系客戶把轉(zhuǎn)錯(cuò)給退回來(lái)了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/a>
公司是投資公司,然后收到客戶一筆理財(cái)款,然后又轉(zhuǎn)給其他公司,其他公司又轉(zhuǎn)回本金和收益,公司再把本金轉(zhuǎn)回給客戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢


Double No 追問
2019-01-08 18:14
張蓉老師 解答
2019-01-08 18:16