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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-08 17:11

你好,季度低于9萬是免征的增值稅  
自開普通發(fā)票低于9萬,免征增值稅

莫來 追問

2019-01-08 17:13

那請問老師  怎么免征?因為我每次記賬是入了未交增值稅科目里面

鄒老師 解答

2019-01-08 17:20

你好 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營業(yè)外收入    
小規(guī)模沒有未交增值稅科目,只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級科目,免征了就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

莫來 追問

2019-01-08 17:26

那我記錯了科目怎么辦呢?之前的帳也已經(jīng)申報了

鄒老師 解答

2019-01-08 17:29

你好,你可以在現(xiàn)在做調(diào)整分錄

莫來 追問

2019-01-08 17:37

那我想請問,我們購稅控盤200,技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,小規(guī)模怎么做賬抵稅?

鄒老師 解答

2019-01-08 17:40

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。480 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。480

莫來 追問

2019-01-08 17:41

那我之前也記到了未交增值稅上面,所有直接全部結(jié)轉(zhuǎn)就好了對吧? 
 
借  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
    貸   應(yīng)交稅費(fèi)-——未交增值稅

鄒老師 解答

2019-01-08 17:45

你好,你之前是計入未交增值稅借方嗎?

莫來 追問

2019-01-08 17:50

對的 ,入的是借方

鄒老師 解答

2019-01-08 17:51

你好,那就是這樣做調(diào)整分錄的

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是的,現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好!是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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