
2018年12月的招待費發(fā)票,2019年能報嗎?2018年全年收入含稅價10萬,招待費913元,匯算清繳要調(diào)增413*25%交所得稅還是調(diào)增365.2交所得稅
答: 您好,1月還可以報銷的
我是2017年10月成立的企業(yè),2017年發(fā)生招待費2萬元,2017年沒有發(fā)生收入。請問我在2018年5月匯算清繳時,這部分招待費需要全額調(diào)增嗎?還是說調(diào)增40%,沒有收入我需要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,沒有發(fā)生收入全額調(diào)增,不需要交企業(yè)所得稅的,因為籌辦期當(dāng)年匯算時需要把利潤調(diào)為0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年12月建賬,當(dāng)月沒有收入,利潤為負,所得稅也是零申報。業(yè)務(wù)招待費1萬元也計入了開辦費,17年匯算時,招待費要調(diào)增嗎,調(diào)增4000元?調(diào)增后還是虧損,還得交所得稅嗎?交多少呢?
答: 需要調(diào)整,調(diào)增1萬 虧損是不用繳納企業(yè)所得稅 的


雨后彩虹 追問
2019-01-08 16:06
暖暖老師 解答
2019-01-08 16:09